De vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie waarborgen. Dit houdt in dat de informatie wordt beschermd tegen onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of openbaarmaking, evenals tegen onbedoelde verlies of schade. Door het beschermen van informatie zorgt de organisatie ervoor dat bedrijfsprocessen correct en efficiënt verlopen, dat ze voldoet aan wettelijke en contractuele verplichtingen en dat de reputatie en vertrouwelijkheid van zowel de organisatie als haar belanghebbenden behouden blijven.
DREIGINGENHet beleid draagt bij om de volgende dreigingen te verminderen of te voorkomen: |
In dit beleid verwijzen we veelvuldig naar de term ‘informatieasset’. We definiëren een informatieasset als volgt: “Een informatieasset is een set informatie (bijvoorbeeld een businessproces, dienst of product) die waarde heeft voor de organisatie of het individu welke gedeeld of vastgelegd kan worden in elke vorm, zoals fysiek of digitaal.”
Toelichting
Een informatieasset is een term die wordt gebruikt om een specifieke verzameling informatie of gegevens binnen een organisatie te beschrijven. Het kan verwijzen naar zowel digitale als niet-digitale informatiebronnen, zoals documenten, databases, afbeeldingen, video's, audio-opnamen en andere soorten informatie.
Informatieassets worden beschouwd als waardevolle bezittingen van een organisatie omdat ze cruciale gegevens bevatten die nodig zijn voor het functioneren en de besluitvorming. Ze kunnen variëren in grootte en complexiteit, van individuele bestanden tot complete systemen of databases.
Het beheer en de bescherming van informatieassets is van groot belang voor organisaties, vooral vanwege de toenemende afhankelijkheid van informatie en de waarde ervan. Het omvat het vaststellen van beleid, procedures en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat informatieassets veilig, nauwkeurig, beschikbaar en vertrouwelijk blijven.
Kortom, een informatieasset is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar de waardevolle verzameling informatie of gegevens binnen een organisatie die strategisch worden beheerd en beschermd.
Ter verduidelijking van het onderwerp informatieassets, is er vanuit Informatieclassificatieraamwerk (ICR) hieromtrent een handreiking ontwikkeld: Handreiking informatieassets
Het classificeren van informatie is essentieel voor informatiebeveiliging binnen de organisatie. Deze classificatie helpt de organisatie te bepalen welke informatieassets het meest gevoelig zijn en welke beveiligingsmaatregelen vereist zijn. Het stelt de organisatie in staat om aan wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen, verhoogt de efficiëntie van beveiligingsprocessen, bevordert het bewustzijn van medewerkers over informatiebeveiliging en speelt een rol in gegevensretentie. Bij beveiligingsincidenten helpt classificatie bij het beoordelen van de impact en de noodzakelijke respons. Informatieclassificatie vormt daarmee de basis voor een robuust informatiebeveiligingsbeheersysteem.
Implementatiemaatregel
De eigenaar van de informatie MOET het informatieclassificatieraamwerk van de Vlaamse Overheid toepassen.
De informatieklasse van informatieassets MOET worden bijgehouden in een centraal register.
Bij ontvangst van geclassificeerde informatie van buiten de organisatie MOET de ontvanger deze informatie classificeren volgens het voorgeschreven informatieclassificatieraamwerk wordt deze persoon aangemerkt als de eigenaar van deze informatieasset.
De eigenaar MOET de informatieclassificatie van zijn informatieassets elk jaar herzien, en beoordelen of het gevoeligheidsniveau moet worden gewijzigd.
Informatie labelen betekent specifieke classificatiekenmerken toekennen aan informatie om hun belang en gevoeligheid te definiëren. Dankzij deze labels kan de organisatie vaststellen hoe deze data beveiligd, opgeslagen en gedeeld moet worden. Het ondersteunt zowel medewerkers als systemen om de significantie van de data te begrijpen en de bijbehorende beveiligingsrichtlijnen na te leven.
Implementatiemaatregel
Informatie MOET volgens de informatieklasse gelabeld worden.
Binnen organisatiedocumenten, evenals in de beschrijving van datasets en code, MOET de informatieklasse vermeld worden. (Bijvoorbeeld: Documentatie over de opzet van software-infrastructuur kan waardevolle inzichten bieden aan kwaadwillende. Zulke documenten dienen dus eveneens geclassificeerd, gelabeld en beschermd te worden.)
Procedures voor het labelen van informatie MOETEN worden opgesteld. Deze procedures specificeren:
de locaties en methodes voor het aanbrengen van labels;
situaties waarin labelen niet wordt toegepast;
de wijze van labelen bij het verzenden of opslaan van informatie op elektronische of fysieke dragers, of andere formaten;
de aanpak bij situaties waar labelen technisch niet haalbaar is.
Registraties (of ‘records’) verwijzen naar alle gegevens (data) die de organisatie opslaat en/of hanteert ter ondersteuning van haar reguliere bedrijfsvoering. Elke verzameling van gegevens, onafhankelijk van haar structuur of formaat, kan als een registratie worden beschouwd.
Implementatiemaatregel
Om registraties te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, toegang door onbevoegden en ongeoorloofde vrijgave MOETEN onderstaande richtlijnen in overweging worden genomen en gedocumenteerd:
Stel procedures op voor de beveiliging van gegevens, afgestemd op de informatieclassificatie van de informatie.
Stel procedures op voor de retentie, opslag, behandeling en vernietiging van gegevens, afgestemd op de informatieclassificatie van de informatie.
Creëer een bewaarschema waarin de registraties en hun bewaartermijnen worden gedefinieerd.
Zorg ervoor dat het gegevensopslagsysteem de identificatie van registraties en hun bewaartermijnen garandeert, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen. Vernietig registraties na deze termijn indien niet langer nodig.
Baseer de beschermingsbeslissingen van specifieke registraties op hun informatieclassificatie.
Categoriseer registraties naar type (bijvoorbeeld financieel, transactie, personeel, juridisch) en specificeer voor elk type de bewaartermijn en toegestane opslagmedia.
Kies gegevensopslagsystemen die het tijdig en in het juiste formaat ophalen van benodigde registraties mogelijk maken.
Bij gebruik van elektronische opslagmedia, implementeer procedures die de toegankelijkheid van registraties tijdens de bewaartermijn waarborgen en bescherm tegen technologische veroudering.
Bewaar gerelateerde cryptografische sleutels en bijbehorende software voor versleutelde archieven of digitale handtekeningen, om decodering gedurende de bewaarperiode mogelijk te maken. (Zie Cryptografie)
Volg de aanbevelingen van fabrikanten bij het opslaan en behandelen van media.
Houd rekening met potentiële kwaliteitsdegradatie van media gebruikt voor het bewaren van registraties.
Activiteiten m.b.t. het doorlichten van informatieassets moeten zorgvuldig worden gepland en afgestemd met de verantwoordelijke operationele teams, om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren en niet-geautoriseerde toegang tot data te vermijden.
Implementatiemaatregel
Om informatieassets te beschermen tijdens een audit MOETEN onderstaande richtlijnen in overweging worden genomen en gedocumenteerd
Stem verzoeken voor toegang tot systemen en data voor auditdoeleinden altijd af met de betreffende product owner en/of systeembeheerder.
Voer auditactiviteiten die de systeembeschikbaarheid kunnen beïnvloeden uit rekening houdende met de beschikbaarheidsklasse van de te auditen systemen/informatie.
Definieer en controleer het toepassingsgebied van technische audits.
Vanaf informatieklasse 1 (integriteit) beperk toegang tot audit records tot ‘read-only’.
Sta alleen ‘read-write’ toegang toe op geïsoleerde kopieën van systeembestanden. Verwijder deze bestanden veilig na afronding van de audit of bescherm ze adequaat indien bewaring vereist is.
Stel en verifieer beveiligingseisen voor de apparaten waarmee toegang tot systemen wordt verkregen, zoals laptops, alvorens toegang te verlenen.
Evalueer verzoeken voor aanvullende of aangepaste verwerkingen, zoals het gebruik van audittools.
Monitor en log alle toegangen voor audit- en testdoeleinden.
Zorg ervoor dat auditactiviteiten enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerde, ervaren professionals met technische expertise en kennis van informatiebeveiliging, die daarnaast onafhankelijk zijn van de te auditen omgeving.
Voor informatieassets met informatieklasse 5:
Pas het 4-ogenprincipe toe
Voorzie waarschuwingen (alarmen) wanneer de opslagcapaciteit voor audits is bereikt.
Voorzie real-time waarschuwingen (alarmen) bij problemen in de auditfunctie.
Bij het maskeren van gegevens worden de werkelijke gegevens onherkenbaar gemaakt (zoals willekeurige tekens of waarden), waarbij de bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden, zoals testen of analyseren, behouden blijft. Dit betekent dat de gemaskeerde gegevens in veel opzichten lijkt op de originele gegevens, maar geen werkelijke waarde of betekenis heeft vanuit een privacy- of beveiligingsperspectief.
Dit is ondermeer belangrijk in ontwikkel- en testomgevingen, waar echte gegevens nodig zijn om systemen en toepassingen te testen, maar waar gevoelige informatie beschermd moet worden.
Enkele gangbare technieken voor het maskeren van gegevens:
Substitutie: Hierbij worden echte waarden vervangen door andere waarden uit een vervangende dataset. Bijvoorbeeld, echte namen kunnen worden vervangen door namen uit een fictieve lijst.
Versleuteling: Gegevens worden omgezet in een gecodeerde vorm met behulp van een algoritme en een sleutel. Alleen degenen met de juiste sleutel kunnen de oorspronkelijke gegevens herstellen.
Shuffling of Permutatie: Hierbij worden waarden binnen een kolom gemengd zodat de oorspronkelijke correlaties tussen datarecords verloren gaan.
Redactie: Specifieke delen van de gegevens, zoals de laatste vier cijfers van een rijksregisternummer, worden verwijderd of vervangen door andere tekens zoals asterisken.
Maskeren op basis van regels: Hierbij worden waarden gemaskeerd volgens vooraf gedefinieerde regels. Bijvoorbeeld, e-mailadressen kunnen worden gemaskeerd door de domeinnamen te vervangen.
Pseudonimisatie: Gevoelige gegevens worden vervangen door fictieve, maar realistisch ogende gegevens, waarbij het mogelijk is om de originele gegevens te herstellen met behulp van een specifieke methode of sleutel.
Generatie van willekeurige gegevens: Originele waarden worden vervangen door willekeurig gegenereerde waarden.
Hashing: Gegevens worden omgezet in een vaste reeks tekens met behulp van een hash-functie. Het is moeilijk (zo niet onmogelijk) om de originele gegevens uit de hash-waarde te herleiden.
Implementatiemaatregel
In ontwikkel- en testomgevingen MOET het maskeren van persoonsgegevens of gegevens vanaf informatieklasse 3 (vertrouwelijkheid) worden toegepast.
Als het verbergen van gegevens niet mogelijk is, MOETEN ontwikkel- en testomgevingen dezelfde beveiligingsmaatregelen toepassen als de productieomgeving.
Bij het toepassen van gegevensmaskeringstechnieken raden wij aan de volgende richtlijnen in acht te nemen:
Beperk de toegang tot gegevens voor gebruikers en ontwerp query's en maskering zodanig dat enkel de strikt noodzakelijke informatie voor de gebruiker zichtbaar is.
Hou rekening met situaties waar bepaalde gegevens binnen een dataset niet getoond mogen worden aan een gebruiker. Als voorbeeld: wanneer een patiënt wenst dat specifieke informatie niet toegankelijk is voor al het ziekenhuispersoneel - zelfs in noodgevallen - zouden alleen bevoegde medewerkers toegang moeten hebben tot essentiële details voor de juiste zorgverlening.
Als gegevens zijn gemaskeerd, overweeg de betrokkene de optie te bieden om te bepalen of gebruikers kunnen zien dat gegevens zijn gemaskeerd. Deze 'dubbele maskering' kan bijvoorbeeld van pas komen als een patiënt niet wil dat medisch personeel ziet dat bepaalde informatie, zoals zwangerschapsstatus of labresultaten, is afgeschermd.
Houd rekening met wettelijke vereisten, zoals het verplicht maskeren van creditcardinformatie tijdens verwerking of opslag.
Verder, bij de toepassing van maskering, pseudonimisering of anonimisering van gegevens, raden we aan:
De diepgang van de datamaskering te evalueren in relatie tot het beoogde gebruik van de gegevens.
Een robuuste beveiliging van de toegang tot verwerkte gegevens te waarborgen.
Helderheid te verschaffen over het gebruik van de verwerkte gegevens middels specifieke afspraken.
Te voorkomen dat verwerkte gegevens met andere datasets worden samengevoegd om identificatie te realiseren.
De distributie en ontvangst van verwerkte gegevens nauwgezet te documenteren.
Bij het kiezen van testgegevens is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de geselecteerde testdata aansluit op de functionaliteit die getest moet worden. Tevens is het essentieel om altijd te handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met name als het gaat om het gebruik van persoonsgegevens. Het wordt sterk afgeraden om productiedatabases met persoonlijke of andere vertrouwelijke informatie te gebruiken voor testdoeleinden, en dit geldt eveneens voor het testen van API's/webservices die persoonsgegevens verwerken. In plaats daarvan is het raadzaam om gebruik te maken van mock-upservices die automatisch testdata genereren of die een beroep doen op een specifieke testdataset. Mocht er in uitzonderlijke situaties toch gebruik gemaakt worden van echte gegevens, zorg dan dat hiervoor de nodige goedkeuringen zijn verkregen en bepaal vervolgens zorgvuldig hoe deze gegevens beschermd zullen worden.
Implementatiemaatregel
De volgende richtlijnen MOETEN worden toegepast om operationele gegevens te beschermen die voor testdoeleinden worden gebruikt:
Gevoelige gegevens waaronder persoonsgegevens dienen te worden verwijderd of te worden gemaskeerd bij gebruik voor testen.
Informatieklasse 3: testgegevens uit productie anonimiseren of vertrouwelijkheid beveiligen
Informatieklasse 4: testgegevens uit productie anonimiseren of cryptografische maatregelen voor vertrouwelijkheid
Informatieklasse 5: testgegevens uit productie altijd anonimiseren
De toegangsbeveiligingsprocedures die worden toegepast op operationele omgevingen dienen ook te worden toegepast op testomgevingen.
Voor elke keer dat operationele gegevens naar een testomgeving worden gekopieerd, behoort een afzonderlijke autorisatie te worden verkregen.
Operationele gegevens behoren onmiddellijk na voltooiing van het testen uit de testomgeving te worden verwijderd.
Logbestanden van het kopiëren en gebruiken van operationele gegevens dienen te worden bijhouden om in een audittraject te voorzien.
Testgegevens moeten veilig worden opgeslagen (om manipulatie te voorkomen, die anders tot ongeldige resultaten kan leiden) en alleen voor testdoeleinden worden gebruikt.
Informatieoverdracht is het proces van het delen van informatie van een bron naar een ontvanger. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, via elektronische media, fysieke media of mondelinge communicatie.
Algemeen
Implementatiemaatregel
De organisatie MOET procedures en maatregelen opstellen en implementeren om informatie te beschermen tijdens transport.
Voordat informatie en/of software met een externe partij wordt gedeeld, MOET er een overeenkomst worden ondertekend door beide partijen. De overeenkomst kan op papier of digitaal zijn (bijvoorbeeld akkoord gaan met algemene voorwaarden).
Procedures, maatregelen en overeenkomsten MOETEN de classificatie van de desbetreffende informatie weerspiegelen.
Om informatieoverdracht te beschermen, is het belangrijk om procedures, maatregelen en overeenkomsten op te stellen die de volgende aspecten aangaan:
Beveiliging: Zorg ervoor dat de informatie adequaat wordt beschermd tegen diverse bedreigingen zoals onderschepping, onbevoegde toegang, vernietiging, enz. Dit kan door passende beveiligingsmaatregelen toe te passen die aansluiten bij de classificatie van de informatie (zoals Toegangsbeveiliging en Cryptografie)
Traceerbaarheid en onweerlegbaarheid: Log de informatie tijdens het transport zodat duidelijk is wie er toegang heeft gehad en wanneer.
Contactpersonen: Identificeer specifieke personen of teams die verantwoordelijk zijn voor de informatieoverdracht.
Aansprakelijkheid: Leg duidelijk de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vast voor mogelijke beveiligingsincidenten met betrekking tot informatie.
Labelsysteem: Implementeer een systematisch labelproces om de classificatie en de vereiste beveiligingsmaatregelen te identificeren.
Betrouwbaarheid: Zorg ervoor dat de dienst die wordt gebruikt voor de overdracht van informatie zowel betrouwbaar als beschikbaar is.
Richtlijnen: Stel duidelijke richtlijnen op over hoe informatiesystemen op een aanvaardbare manier moeten worden gebruikt.
Bewaring en verwijdering: Zorg voor een veilige opslag en verwijdering van informatie volgens vastgestelde protocollen.
Elektronische overdracht
Elektronische overdracht verwijst naar het doorsturen van informatie met behulp van elektronische apparatuur, waaronder computers, netwerken en mobiele toestellen. Dit omvat onder meer het zenden van een e-mail, het plaatsen van een bestand in een cloudservice, het opladen van informatie via een website of FTP-dienst, of het zenden van een bericht via instant messaging (MS Teams, Whatsapp, SMS, …).
Implementatiemaatregel
De organisatie MOET procedures en maatregelen opstellen en implementeren om informatie te beschermen bij elektronisch overdracht.
Om informatie te beschermen bij elektronische overdracht, adviseren wij om rekening te houden met de volgende aspecten:
Detectie en bescherming tegen malware en ongeoorloofde toegang
Implementeer detectiemechanismen voor malware, inclusief het scannen van berichten en bijlagen, om zowel kwaadaardige content (zoals kettingbrieven, spam en aanstootgevende inhoud) als onbedoeld verlies van informatie te identificeren.
Zorg voor afdoende beveiliging van bijlagen die gevoelige informatie bevatten.
Configuratie en beheer van elektronische berichtendiensten
Configureer elektronische berichtendiensten met aandacht voor beveiligingsaspecten, zoals limieten voor inbox- en berichtgroottes, en de mogelijkheid berichtlussen te identificeren en te annuleren.
Versterk de authenticatieniveaus bij het overbrengen van informatie via publiekelijk toegankelijke netwerken.
Stel beperkingen op voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals het voorkomen van geautomatiseerde doorsturing naar externe e-mailadressen.
Gebruik van externe diensten en communicatiekanalen
Stel een lijst op van geautoriseerde externe openbare diensten (zoals instant messaging en clouddiensten) alsook voor welke toepassing en/of informatieklasse deze gebruikt mogen worden.
Bewustwording
Informeer gebruikers over de potentiële juridische en contractuele implicaties van elektronische berichten en de mogelijke onzekerheden bij de bezorging ervan.
Informeer medewerkers om geen essentiële informatie via onbeveiligde kanalen, zoals sms en instant messaging, te verzenden.
Fysieke overdracht
Fysieke opslagmedia zijn alle objecten die informatie kunnen bewaren, zoals papier, USB-sticks, harde schijven, enz.
Implementatiemaatregel
De organisatie MOET procedures en maatregelen opstellen en implementeren om informatie te beschermen bij fysieke overdracht.
Om de veiligheid van fysieke opslagmedia te garanderen, adviseren wij om rekening te houden met de volgende aspecten:
Verantwoordelijkheden vaststellen
Bepaal wie verantwoordelijk is voor het beheersen en notificeren van overdracht, verzending en ontvangst?
Bepaal wie verantwoordelijk is voor het garanderen van correcte adressering en overdracht?
Fysieke bescherming
Verpak media zodat ze bestand zijn tegen fysieke schade.
Gebruik een door het management goedgekeurde lijst van betrouwbare koeriers.
Verifieer de identiteit van koeriers.
Gebruik beveiligingsmaatregelen om manipulatie te voorkomen.
Registratie
Houd een register bij van de inhoud van de media, de toegepaste bescherming, de bevoegde ontvangers en de overdrachtsgeschiedenis.
Mondelinge overdracht
Implementatiemaatregel
Om de mondelinge overdracht van informatie te beschermen, MOETEN medewerkers en andere belanghebbenden bewust worden gemaakt van de risico's en voorzorgsmaatregelen.
Bij het mondeling overdragen van informatie kunnen volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
Voer vertrouwelijke gesprekken niet op openbare plaatsen of via risicovolle communicatiemiddelen, aangezien deze door onbevoegden kunnen worden afgeluisterd.
Laat geen geheime gegevens achter op voicemailsystemen of in spraakberichten.
Zorg ervoor dat alleen personen die vooraf zijn gescreend en bevoegd zijn, toegang hebben tot vertrouwelijke gesprekken.
Kies voor een geschikte locatie voor vertrouwelijke gesprekken, bijvoorbeeld een kamer die geluidsdicht is en waarvan de deur gesloten kan worden.
Start elk gesprek dat gevoelige informatie bevat met een waarschuwing (disclaimer), zodat alle deelnemers zich bewust zijn van het belang en de vertrouwelijkheid van de besproken zaken.
Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten zijn juridische contracten tussen twee of meer partijen waarin wordt vastgelegd dat bepaalde informatie, die wordt gedeeld voor specifieke doeleinden, vertrouwelijk moet blijven en niet buiten de overeenkomende partijen mag worden verspreid. Het doel van dergelijke overeenkomsten is het beschermen van gevoelige informatie, bedrijfsgeheimen, patenten in wording, klantgegevens, en andere waardevolle en vertrouwelijke gegevens.
De partij die de informatie verstrekt, wordt vaak de 'openbaarmakende partij' genoemd, terwijl de partij die de informatie ontvangt, de 'ontvangende partij' wordt genoemd. De overeenkomst bepaalt doorgaans wat als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd, hoe deze informatie kan worden gebruikt, de duur van de vertrouwelijkheid, en de gevolgen bij schending van de overeenkomst.
Het is van belang dat vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten de behoeften van de organisatie op het gebied van informatiebescherming adequaat weerspiegelen. Deze overeenkomsten moeten duidelijk zijn, gedocumenteerd worden, regelmatig herzien worden en ondertekend zijn door zowel het personeel als de leveranciers, en indien noodzakelijk, door specifieke medewerkers van de betreffende leverancier.
Implementatiemaatregel
In vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten MOET op zijn minst het volgende juridisch bindend worden vastgesteld:
Wat precies wordt verstaan onder de geclassificeerde informatie die beschermd moet worden.
De specificatie van welke informatie bescherming behoeft en de manier waarop deze kan worden onderscheiden.
De eigendomsrechten van zowel de informatie zelf als de intellectuele rechten die hierop betrekking hebben.
De duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
De stappen die genomen dienen te worden bij het beëindigen van de overeenkomst.
De procedure voor het melden en rapporteren van onbedoelde openbaarmaking of lekken van informatie.
De consequenties en acties die volgen bij het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomst.
Data Leakage Prevention (DLP) is een methode om te voorkomen dat gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens of vertrouwelijke bedrijfsinformatie, het beveiligde netwerk van een organisatie verlaat zonder de juiste autorisatie. Het hoofddoel van DLP is het beschermen van de informatie waarover een organisatie beschikt en het waarborgen dat deze niet in verkeerde handen valt, hetzij door kwaadwillige acties, hetzij door onopzettelijke fouten van medewerkers.
DLP-oplossingen kunnen zowel op inhoud als op context scannen en bepalen of een bepaald stuk informatie mag worden overgedragen. Hierbij kan het gaan om data-overdracht via e-mails, webapplicaties, USB-sticks, cd's, mobiele apparaten en andere communicatie- of opslagkanalen.
Implementatiemaatregel
Om gegevenslekken te voorkomen MOET de organisatie de volgende stappen nemen:
Het identificeer en classificeer van gevoelige informatie. Dit omvat het vaststellen van welke informatie gevoelig is, zoals persoonsgegevens, vertrouwelijke bedrijfsinformatie of financiële gegevens.
Het monitoren van kanalen waarlangs gegevens kunnen lekken. Dit omvat e-mail, bestandsoverdracht, mobiele apparaten en draagbare opslagapparatuur.
Het implementeren van beveiligingsmaatregelen om gegevenslekken tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van firewalls, antivirussoftware en specifieke DLP-oplossingen omvatten.
DLP-oplossingen kunnen worden gebruikt om:
Gevoelige informatie te identificeren en monitoren, zoals in niet-gestructureerde gegevens op het systeem van een gebruiker.
De openbaarmaking van gevoelige informatie te detecteren, zoals wanneer deze wordt geüpload naar niet-vertrouwde clouddiensten of wordt verzonden.
Handelingen van gebruikers of netwerktransmissies te blokkeren die gevoelige informatie kunnen blootstellen, zoals het kopiëren of plakken van gevoelige informatie naar diensten, apparaten of opslagmedia buiten de organisatie.
Om de risico's van gegevenslekken te beperken, kan de organisatie volgende maatregelen overwegen:
Zorg ervoor dat gebruikers geen gegevens kunnen kopiëren en plakken naar externe diensten, apparaten en opslagmedia.
Vereis goedkeuring van de informatie eigenaar voor het exporteren van gevoelige informatie.
Stel gebruikersvoorwaarden op voor het maken van schermafbeeldingen en foto's.
Bescherm back-ups van gevoelige informatie met behulp van encryptie, toegangsbeveiliging en fysieke bescherming.
Om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt, moet deze na de bewaartermijn worden verwijderd.
Implementatiemaatregel
Bij het wissen van informatie MOET rekening worden gehouden met volgende aspecten:
Een wismethode (bijv. elektronisch overschrijven of cryptografisch wissen) selecteren overeenkomstig de bedrijfseisen en met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
De resultaten van het wissen als bewijsmateriaal registreren.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van dienstverleners voor het wissen van informatie, bewijs van het wissen van informatie van hen verkrijgen.
Indien derden de informatie van de organisatie namens de organisatie opslaan, moet de organisatie in de overeenkomsten met derden eisen inzake het wissen van informatie opnemen, die tijdens en bij beëindiging van dergelijke diensten worden afgedwongen.
Bijkomende aanbevelingen waarmee de organisatie rekening kan houden bij het wissen van informatie:
Configureer systemen om informatie automatisch te wissen wanneer deze niet langer nodig is.
Wis alle verouderde versies, kopieën en tijdelijke bestanden.
Gebruik geautoriseerde en veilige wissoftware waardoor informatie blijvend wordt gewist en wordt gegarandeerd dat de informatie niet met behulp van gespecialiseerde herstel- of forensische instrumenten kan worden hersteld.
Gebruik erkende, gecertificeerde aanbieders van beveiligde verwijderingsdiensten.
Gebruik verwijderingsmechanismen die geschikt zijn voor het type apparaat of opslagmedia.
Indien gebruik wordt gemaakt van clouddiensten:
Ga na of de wismethode van de clouddienstaanbieder aanvaardbaar is.
Maak gebruik van de door de aanbieder voorgestelde wismethode of vraag hen de informatie te verwijderen.
Automatiseer het wissen waar mogelijk.
Afhankelijk van de gevoeligheid van de data, gebruik logbestanden om na te gaan of het wisproces correct is uitgevoerd.
Bescherm gevoelige informatie door storage en geheugen te verwijderen voordat de apparatuur het gebouw en/of terrein van de organisatie verlaat.
Naast de bescherming van bedrijfsinformatie dienen eveneens de nodige maatregelen en principes in rekening worden gebracht bij het verwerken van persoonsgegevens door medewerkers van de organisatie. Deze maatregelen en principes houden rekening met de wettelijke verplichtingen volgend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Belgische wetgeving die daarmee samenhangt.
Voor meer informatie zie https://intranetdigitaal.vlaanderen.be/ict/informatiebeheer en https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/over-ons/gegevensverwerking-en-uitwisseling, of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) van Digitaal Vlaanderen via privacy@digitaal.vlaanderen.be
Overzicht van controles die gebruikt worden voor de conformiteitstoetsing van het beleid.
Type | Controle |
---|---|
BESTAAN | Indien de afdeling regels voor het classificeren onderhoud: |
BESTAAN | Indien de afdeling regels voor het classificeren onderhoud: |
BESTAAN | Indien de afdeling regels voor het classificeren van informatie onderhoud: |
BESTAAN | Indien de afdeling regels voor het classificeren van informatie onderhoud: |
OPZET | Er zijn regels, procedures of overeenkomsten vastgelegd voor informatieoverdracht voor alle soorten van overdracht binnen de organisatie en tussen de organisatie en andere partijen |
BESTAAN | Informatie die overgedragen wordt is beveiligd volgens de informatieklasse (ICR) |
BESTAAN | Indien de afdeling overeenkomsten met externe partijen onderhoud: |
BESTAAN | Indien de afdeling informatie uitwisseld met externe partijen: |
BESTAAN | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen: |
WERKING | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen: |
OPZET | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen:
|
BESTAAN | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen:
|
BESTAAN | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen: Communicatie protocol / procedure Digitaal Vlaanderen |
OPZET | Indien de afdeling eigen communicatie middelen gebruikt of verantwoordelijk is voor communicatiemiddelen: Procedure opslag en transport van informatie, inclusief:
|
BESTAAN | De afdeling heeft alle records beveiligd overeenkomstig hun informatieklasse. |
BESTAAN | De afdeling heeft alle gegevens bewaard, opgeslagen, behandeld en vernietigd overeenkomstig hun informatieklasse. |
WERKING | Indien de afdeling incidenten beheert: Aantal incidenten misclassificatie of wanbeheer gegevens |
OPZET | Indien de afdeling regels rondom informatieclassificatie beheert; Procedure opslag en transport van informatie, inclusief:
|
BESTAAN | Indien de afdeling relaties met externe partijen onderhoud: Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten met externe partijen, belanghebbenden en medewerkers van de organisatie zijn opgesteld, ondertekend. |
WERKING | Indien de afdeling relaties met externe partijen onderhoud: V ertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten met externe partijen, belanghebbenden en medewerkers van de organisatie en worden regelmatig en iedergeval jaarlijks beoordeeld. |
OPZET | ICR procedure classificatie van informatie |
WERKING | Gevoelige informatie wordt na de bewaartermijn of wanneer de informatie niet langer nodig is gewist. |
WERKING | De wismethode is afgestemd op de classificatie van informatie en het type opslagmedium |
OPZET | ICR procedure wissen informatie |
OPZET | Procedure informatie beheer derde partijen |
BESTAAN | Indien de afdeling relaties met externe partijen onderhoud: Contractueel addendum leveranciers opslag informatie Digitaal Vlaanderen |
WERKING | Indien de afdeling verantwoordelijk is voor het verwerken en opslaan van clouddientsen: Interne audit: data verwerking en opslag clouddiensten |
WERKING | Indien de afdeling verantwoordelijk is voor het beheren van gegevens: Gevoelige gegevens worden gemaskeerd indien nodig geacht voor de bescherming van de gegevens |
OPZET | Procedure opslag en transport van informatie, inclusief:
|
BESTAAN | Maatregelen om gegevenslekken te voorkomen zijn toegepast in systemen, netwerken en andere apparaten waarop of waarmee gevoelige informatie wordt verwerkt, opgeslagen of getransporteerd. |
WERKING | Internal audit (rapport): Implementatie maatregelen voorkomen van gegevenslekken voor de door de afdeling beheerde informatie. |
WERKING | Wanneer de afdeling verantwoordelijk is voor opslag van data: Opslag en herstel test rapporten inclusief:
|
WERKING | Wanneer de afdeling testgegevens gebruikt of beheert: Internal audit rapport: Testgegevens zijn zorgvuldig gekozen, beschermd en gecontroleerd. |
BESTAAN | Wanneer de afdeling testgegevens gebruikt of beheert: Maatregelen overeenkomstig de informatieklasse zijn genomen om testgegevens uit productie te beschermen. |
OPZET | Procedure verwerven testdata en omgang test datasets |
BESTAAN | Wanneer de afdeling verantwoordelijk is voor audits: Audit planning |
OPZET | Procedure audit informatiesystemen conform ICR / ISMS beleid |
WERKING | Wanneer de afdeling verantwoordelijk is voor audits: Audit rapporten informatiesysteem audits |
Regelgeving en standaarden (L1)
ISO 27001:2022 (Annex A)
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
Informatieveiligheidsstrategie van de Vlaamse overheid (L2)
Zie 2.2. Informatieklassebepaling informatieassets en 10.2. Standaard data types voor meer informatie over informatieclassificatie.
Processen
De gerelateerde processen staan beschreven op volgende pagina:
Proces - Informatieklassebepaling
Oplossingen
Titel | Auteur | Datum | Versie | Status | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Beleid voor informatiebescherming | Fabrice Meunier | 30/10/2023 | 1.0 | IN REVIEW |