Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Een programma voor informatiebeveiliging kan diverse grote en kleine doelen nastreven, maar de belangrijkste principes zijn te herleiden naar beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV).

De definities van ‘beschikbaarheid, ‘vertrouwelijkheid’ en ‘integriteit’ zijn al gegeven binnen het document ‘Vo Informatieclassificatie – Minimale maatregelen - Organisatie’. De controlemaatregelen die op grond van deze basisprincipes ingericht worden, variëren per organisatie, maar zijn steeds in lijn met het ICR. Dit komt omdat elke organisatie haar eigen specifieke eisenpakket opstelt op basis van haar bedrijfs- en beveiligingsdoelen- en eisen.

Met behulp van de risicomethodiek wordt binnen de Vo een kader gegeven om te kunnen streven naar een uniformiteit tot het uitvoeren van risicoanalyses en het bepalen van maatregelen.

Alle beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om één of meer van deze BIV-principes in te vullen. Alle bedreigingen worden beoordeeld op hun vermogen om één of meer van de BIV-principes schade toe te brengen.

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid zijn dus essentiële principes voor informatiebeveiliging. Ze helpen om bedreigingen te identificeren en deze op een gepaste manier aan te pakken.

Documenten organisatie

Risicobeheer is pas effectief als het een integraal onderdeel is van de processen van de organisatie. Daarom moet een raamwerk gehanteerd worden dat bepaald welke de criteria rond risicoanalyses zijn, hoe het proces risicobeheer eruit ziet, de methodiek en welk instrumentarium kan aangewend worden.

De documenten zijn als volgt ingedeeld:

  • Documentatie level 2:

    • Risicoanalyse: zie ‘Vo informatieclassificatie – Minimale maatregelen – Risicoanalyse’.

    • Risicoproces: zie ‘Vo informatieclassificatie – Minimale maatregelen – Proces Risicobeheer.

  • Documentatie level 3: risicomethodiek.

  • Documentatie level 4: instrumentarium

Scope, doelgroep en voordelen

De risicomethodiek is bedoeld voor alle typen organisaties binnen de Vo, ongeacht grootte en aard van de activiteiten, en is vooral gericht op organisatie-brede risico’s.

De doelgroep van dit document is heel divers: verantwoordelijken voor risicobeheer binnen organisaties als geheel of voor specifieke onderdelen of activiteiten, maar ook personen/organisaties die er op toe moeten zien dat een organisatie haar risico’s goed beheert of de aanpak daarvan moet beoordelen, waaronder business-analysten, toepassingsbeheerders en projectmanagers.

Rollen en verantwoordelijkheden

Binnen de uitvoering van een risicoanalyse zijn volgende actoren betrokken:

Rollen

Verantwoordelijkheden

CISO/ ISO

  • Vastleggen risicoanalysemethodiek van de organisatie conform de wet- en regelgeving;

  • Vastleggen van de nodige tools voor risicoanalyses

  • Uitvoeren, meewerken aan of initiëren van risicoanalyses inzake informatieveiligheid

  • Erover waken dat risicoanalyses worden uitgevoerd conform het beleid van de organisatie.

  • Erover waken dat de risicoanalyses conform de vastgelegde methodiek worden uitgevoerd.

DPO/PO

  • Meewerken aan of initiëren risicoanalyse inzake bescherming van persoonsgegevens;

  • Erover waken dat DPIA’s worden uitgevoerd conform de wet- en regelgeving en het beleid van de organisatie.

  • Erover waken dat de uitgevoerde DPIA’s volgens de vastgelegde methodiek worden uitgevoerd.

Topmanagement

  • De nodige budgetten en werkingsmiddelen aanreiken, ondersteunen van het uitvoeren van risicoanalyses

  • Goedkeuring risico-verslag

  • Goedkeuring toe te passen risico-strategie

  • Acceptatie restrisico

Lijn management

  • Vastellen risico-verslag

  • Beoordeling toe te passen risico-strategie.

Coördinator risicoanalyse

  • Het begeleiden en faciliteren van de risicoanalyse;

  • Opstellen verslag risicoanalyse.

Proces-eigenaar / Informatie- eigenaar

(inclusief projecteigenaar, business-analysten)

  • Vaststellen van de processen in scope van de risicoanalyse

  • Beoordelen prioriteit v/d processen

  • Vaststellen van de gebruikte informatie

  • Beoordelen van de relevante bedreigingen

  • Beoordelen beveiligingsmaatregelen.

Systeem-eigenaar

(inclusief toepassingsbeheerders)

  • Vaststellen van de systemen in scope van de risicoanalyse

  • Beoordelen prioriteit v/d systemen

  • Beoordelen van de relevante bedreigingen

  • Beoordelen beveiligingsmaatregelen.

Overzicht per RACI-model:

  • No labels