Excerpt | ||
---|---|---|
| ||
Een duidelijk afsprakenkader met leveranciers en partners over de informatiebeveiligingseisen, alsook het monitoren, evalueren en beoordelen ervan. Contractueel dient er een afgesproken niveau van informatiebeveiliging en dienstverlening in leveranciersovereenkomsten te worden overeengekomen en gehandhaafd. Dit beleid is gericht op de interne organisatie. In het bijzonder de afdelingen en teams die de relaties met leveranciers beheren. |
Dit beleid legt de maatregelen en principes vast voor de verwerking van persoonsgegevens en andere bedrijfsinformatie in het beheer van leveranciers en partners. Deze maatregelen en principes houden rekening met de wettelijke verplichtingen volgend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Belgische wetgeving die daarmee samenhangtHet doel van het beheer van leveranciersrelaties is om een overeengekomen niveau van informatiebeveiliging en dienstverlening in overeenstemming met de leveranciersovereenkomsten in stand te houden en te handhaven.
DOELSTELLINGENHet beleid draagt bij tot de realisatie van volgende informatieveiligheidsdoelstellingen van de organisatie:
|
DREIGINGENHet beleid draagt bij om de volgende dreigingen te verminderen of te voorkomen:
|
Risicobeheer in leveranciersrelaties
Informatiebeveiligingsrisico’s in verband met het gebruik van producten of diensten van leveranciers dienen te worden beoordeeld en behandeld middels het risicobeheerproces.
panel
|
---|
panelIconId | 9e6f15e6-c999-4552-9c6b-2582a2016b24 |
---|---|
panelIcon | :icon_beleidslijnen: |
panelIconText | :icon_beleidslijnen: |
bgColor | #F4F5F7 |
Implementatiemaatregel
Het volgende MOET minimaal worden vastgesteld:
De geleverde producten en/of diensten en de mogelijke impact op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie(verwerking), met als uitkomst een informatieklassebepaling en risicorating
De informatie, ICT-diensten en fysieke infrastructuur van onze organisatie waartoe leveranciers toegang hebben
Veiligheidscriteria hoe leveranciers worden geëvalueerd en geselecteerd
Juistheid en volledigheid van de door de leverancier geïmplementeerde beheersmaatregelen IM - Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten
Beoordeling en beheersing van informatiebeveiligingsrisico’s in verband met het gebruik door leveranciers van informatie en bedrijfsmiddelen van onze organisatie en storingen en kwetsbaarheden van de door de leverancier geleverde producten of diensten
|
---|
Adresseren van informatiebeveiliging in leveranciersovereenkomsten
Relevante informatiebeveiligingseisen dienen te worden vastgesteld en met elke leverancier op basis van het type leveranciersrelatie contractueel te worden overeengekomen. Het informatieveiligheidsbeleid en de implementatiemaatregelen van onze organisatie is leidend in de vaststelling van de eisen. Hierbij dient het volgende in ogenschouw te worden genomen:
Stuur leveranciers zo veel mogelijk op doelstellingen (“WAT ze moeten doen”)
Stuur leveranciers zo min mogelijk op operationele uitvoering (“HOE ze het moeten doen”)
Stuur leveranciers op het aantoonbaar voldoen aan industriestandaarden voor informatiebeveiliging middels certificering of attesten (bijv. ISO 27001, NIST, ISAE, SSAE)
Bij uitzondering kan, gebaseerd op de een risicoanalyse, worden gestuurd op HOE. Bijvoorbeeld in het geval van hoge (wettelijke) eisen, kritieke informatieveiligheidsrisico’s, of de verwerking van zeer vertrouwelijke informatie.
Er dient ook te worden vastgelegd wat de procedure is voor het voortzetten of het herstel van de verwerking van informatie of toegang tot de informatie, indien de leverancier zijn producten of diensten niet meer kan leveren. Bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit, of omdat de leverancier zijn bedrijf heeft gestaakt, of omdat bepaalde onderdelen niet meer leverbaar of vernieuwbaar zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen.
De leverancier zal zich bij het verlenen van de diensten houden aan de beveiligingsrichtlijnen van de organisatie en de voor elk van hen aangegeven toegangsprivileges en -rechten waarbij de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Niet-naleving van deze richtlijnen kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst en/of opeising van aansprakelijkheid/schade als gevolg van niet-naleving van deze instructies.
De toegang van externe partijen tot informatie, informatiesystemen of informatieverwerkende faciliteiten moet gebaseerd zijn op een formele overeenkomst die de nodige informatiebeveiligingseisen bevat.
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Implementatiemaatregel - Overeenkomsten over de toegang van externe partijenEr MOET gezorgd worden dat externe partijen pas toegang krijgen tot bedrijfsmiddelen en informatieverwerkende faciliteiten nadat een toegangsovereenkomst is ingevuld en ondertekend. De toegangsovereenkomsten MOETEN het volgende omvatten:
Goedgekeurde vormen van overeenkomsten zijn onder meer:
|
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Implementatiemaatregel - Vereisten over beveiligingEr MOET gezorgd worden dat de informatiebeveiligingseisen van toegangsovereenkomsten met externe partijen het volgende omvatten:
|
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Implementatiemaatregel - Continuïteit van het dienstverleningsniveauEr MOET gezorgd worden dat dienstverleningsovereenkomsten met leveranciers de vereisten over continuïteit van de dienstverlening documenteren en processen omvatten voor:
|
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Implementatiemaatregel - Beëindiging van de dienstverleningsovereenkomstAfspraken over veilige beëindiging van de leveranciersrelatie MOETEN vooraf contractueel worden gemaakt met inbegrip van:
|
Tot slot, overeenkomsten met externe partijen dienen regelmatig te worden beoordeeld en gevalideerd, en indien nodig, geactualiseerd te worden om te garanderen dat voldaan wordt aan (veranderende) informatiebeveiligingseisen. Overeenkomsten voor clouddiensten zijn vaak vooraf gedefinieerd door de leveranciers, zonder dat het mogelijk is erover te onderhandelen. Voor alle clouddiensten geldt dat deze standaard cloud-overeenkomsten dienen te worden beoordeeld in welke mate ze conform zijn met ons informatieveiligheidsbeleid en dient te worden vastgesteld of eventuele restrisico’s gemitigeerd of geaccepteerd dienen te worden.
Minimale algemene voorwaarden
|
---|
Overeenkomsten over de toegang van externe partijen
|
---|
Vereisten over beveiliging
|
---|
Continuïteit van het dienstverleningsniveau
|
---|
Beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst
|
---|
Beheren van informatiebeveiliging in de ICT-keten (onderaannemers)
Informatiebeveiligingsrisico’s vanwege de toeleveringsketen van producten en diensten dienen te worden beheerd. Leveranciers kunnen onderleveranciers onderaannemers hebben en de volgende voorwaarden dienen te worden overwogen om op te nemen in overeenkomsten met de hoofdleveranciers:
Eisen dat voor onderleveranciers dezelfde informatiebeveiligingseisen gelden als voor de hoofdleverancier
Eisen dat er een lijst van onderleveranciers wordt verstrekt en kennisgeving telkens voordat er iets verandert
Eisen dat leveranciers de beveiligingsvereisten in de gehele toeleveringsketen bekendmaken bij uitbesteding
Een monitoringproces en aanvaardbare methoden (bijv. penetratietests, security certificaten, attesten) voor het valideren dat de geleverde producten en diensten door onderaannemers voldoen aan de gestelde beveiligingseisen
Een proces implementeren voor het vaststellen en documenteren van componenten van producten of diensten die essentieel zijn voor het handhaven van de functionaliteit en daarom verhoogde aandacht, toezicht en verdere opvolging vereisen als deze door onderleveranciers worden geleverd
Regels definiëren voor het delen van informatie met betrekking tot de toeleveringsketen en potentiële kwesties en compromissen tussen onze organisatie en onderleveranciers via de hoofdleverancier
DONE >> Risicobeheer in leveranciersrelaties
Informatiebeveiligingsrisico’s in verband met het gebruik van producten of diensten van leveranciers dienen te worden beoordeeld en behandeld middels het risicobeheerproces. Hierbij dient minimaal het volgende te worden vastgesteld:
De geleverde producten en/of diensten en de mogelijke impact op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie(verwerking), met als uitkomst een informatieklassebepaling en risicorating
De informatie, ICT-diensten en fysieke infrastructuur van onze organisatie waartoe leveranciers toegang hebben
Veiligheidscriteria hoe leveranciers worden geëvalueerd en geselecteerd
daarmee dienen ook duidelijke afspraken te worden gemaakt.
|
---|
Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten
Beoordeling en beheersing van informatiebeveiligingsrisico’s in verband met het gebruik door leveranciers van informatie en bedrijfsmiddelen van onze organisatie en storingen en kwetsbaarheden van de door de leverancier geleverde producten of diensten
DONE >> Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten
Leveranciers dienen regelmatig te worden gemonitord, beoordeeld en geëvalueerd op het voldoen aan contractueel vastgestelde informatiebeveiligingseisen. Hierbij dient het volgende te worden overwogen en vastgesteld:
De verantwoordelijkheid voor het beheer van een of meerdere leveranciersrelaties behoort te worden toegekend aan een daarvoor aangewezen persoon of team binnen de organisatie.
De implementatie van een proces en metrieken voor het monitoren en meten van de prestaties.
Het monitoren van door leveranciers aangebrachte veranderingen, waaronder: Verbeteringen en ontwikkelingen van toepassingen en systemen, wijzigingen in of updates van beleid en procedures van de leverancier, nieuwe of gewijzigde beheersmaatregelen, veranderingen en verbeteringen van netwerken, gebruik van nieuwe technologieën, veranderingen in fysieke locatie van dienstverleningsfaciliteiten, verandering van onderleveranciers, et cetera.
Informatie te verkrijgen over informatiebeveiligingsincidenten en -kwetsbaarheden en deze informatie te beoordelen en opvolging aan te geven indien nodig, middels procedures voor het omgaan met incidenten en noodsituaties die verband houden met producten en diensten van leveranciers.
Informatiebeveiligingsaspecten van de relaties van de leverancier met zijn eigen onderleveranciers te beoordelen. (zie IM - Beheren van informatiebeveiliging in de ICT-keten)
Procedures voor het beperken van het niet voldoen door een leverancier ongeacht of dit is opgemerkt door monitoring of door andere middelen.
Met betrekking tot bewijs dat leveranciers voldoen aan de informatiebeveiligingseisen, dient het volgende te worden overwogen en contractueel vastgelegd:
Het recht om beheerprocessen en beheersmaatregelen van de leverancier te auditen door onze eigen of een externe auditor.
De verplichting van de leverancier om vast te stellen of geleverde producten en diensten voldoen aan de gestelde technologische informatiebeveiligingseisen middels security reviews en/of penetratietesten door een gecertificeerde en onafhankelijke specialist.
De verplichting van de leverancier om periodiek een rapport te verstrekken over de doeltreffendheid van beheersmaatregelen en overeenkomst over tijdige correctie van relevante kwesties die in het rapport aan de orde worden gesteld.
De verplichting van de leverancier om haar onderleveranciers te auditen door een onafhankelijke auditor, indien dit noodzakelijk wordt geacht op basis van de risicoanalyse
Optioneel, de verplichting van de leverancier om te certificeren conform een informatiebeveiligingsstandaard en/of het verstrekken door de leverancier van formele attesten - zie maatregel “Verantwoording” (verder hieronder)
DONE >> Verantwoording
Toelichting: Monitoring is veelal detecteren na de feiten. Het is aan te bevelen goede afspraken te maken met leveranciers rondom ingrijpende wijzigingen in de dienstverlening alvorens deze uit te voeren.
Monitoringproces
|
---|
Bewijs
|
---|
Verantwoording
Deze maatregel is optioneel maar ten sterkste aan te bevelen in situaties waar vertrouwelijke informatie wordt verwerkt en/of de dienstverlening kritieke bedrijfsprocessen ondersteunt.
Relevante eisen rondom formele verantwoording middels certificering en/of attesten dienen te worden vastgesteld en met de leverancier contractueel te worden overeengekomen. Hierbij dient het volgende in ogenschouw te worden genomen:
De verplichting van de leverancier om een industrie informatiebeveiligingscertificaat te hebben of te behalen voor de diensten en producten in scope van de overeenkomst, zoals ISO/IEC 27001 of equivalent
Aanvullend op de plicht van ISO/IEC 27001 certificering: Voor producten en diensten van informatieklasse 3 of hoger, de verplichting van de leverancier om de doeltreffendheid van beheersmaatregelen te laten toetsen en rapporteren middels een industrie-gebaseerde attest door een onafhankelijke geaccrediteerde auditor
Richtlijn voor attesten rapportage:
Informatieklasse 1: Geen specifieke eisen voor attesten
Informatieklasse 2: SSAE SOC 3, ISO 27001 certificaat of equivalent
Informatieklasse 3: Type 1 van ISAE 3000/3402, SSAE SOC1/2 of equivalent
Informatieklasse 4: Type 2 van ISAE 3000/3402, SSAE SOC1/2 of equivalent
Informatieklasse 5: Type 2 van ISAE 3000/3402, SSAE SOC1/2 of maatwerkattest als de standaard rapportage niet de gehele scope of risico afdekt
|
---|
Uitbestede systeemontwikkeling
Als softwareontwikkeling wordt uitbesteed, dienen eisen en verwachtingen te worden vastgesteld en overeengekomen met de leverancier. De volgende punten behoren voor de gehele externe toeleveringsketen van de leverancier in overweging te worden genomen:
Licentieovereenkomsten, eigendom van de broncode en intellectuele-eigendomsrechten in verband met de uitbestede inhoud
Eisen voor beveiligde ontwikkel-, coderings- en testpraktijken
Acceptatietests voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de leveringen
Bewijs leveren dat de beveiligings- en privacycapaciteiten aan een minimaal aanvaardbaar niveau voldoen
Bewijs leveren dat voldoende tests zijn uitgevoerd om te waken voor de (zowel opzettelijke als onbedoelde) aanwezigheid van kwaadaardige inhoud op het tijdstip van levering
Bewijs leveren dat voldoende tests zijn uitgevoerd om te waken voor de aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden
Escrowovereenkomsten voor de broncode van het systeem (bijv. indien de leverancier failliet gaat)
Contractueel recht om ontwikkelprocessen en beheersmaatregelen te auditen
Beveiligingseisen voor de ontwikkelomgeving
Rekening houden met toepasselijke wetgeving (bijv. bescherming van persoonsgegevens)
|
---|
Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten
Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten behoren te worden geïdentificeerd, gedocumenteerd, regelmatig te worden beoordeeld en ondertekend door de leverancier, en indien noodzakelijk geacht, door individuele personeelsleden van de leverancier (bijv. individuen die toegang hebben tot zeer vertrouwelijke informatie).
Bij het vaststellen van de eisen behoren de volgende elementen in overweging te worden genomen:
Een definitie van de te beschermen informatie volgens de informatieklassebepaling
De verwachte looptijd van de overeenkomst, met inbegrip van gevallen waarin het nodig kan zijn de vertrouwelijkheid onbeperkt te handhaven of tot de informatie openbaar beschikbaar wordt
De vereiste acties als een overeenkomst is beëindigd
De verantwoordelijkheden en acties van de ondertekenaars betreffende het vermijden van onbevoegd openbaar maken van informatie
Het eigendom van informatie, handelsgeheimen en intellectuele eigendom, en hoe dit zich verhoudt tot de bescherming van vertrouwelijke informatie
Het toegelaten gebruik van vertrouwelijke informatie en de rechten van de ondertekenaar om de informatie te gebruiken
Het recht om activiteiten waar vertrouwelijke informatie voor uiterst gevoelige omstandigheden bij is betrokken, te auditen en te monitoren
De procedure voor het notificeren en melden van ongeoorloofde openbaarmaking of lekken van vertrouwelijke informatie
De voorwaarden voor retourneren of vernietigen van informatie na beëindiging van de overeenkomst
De verwachte te treffen maatregelen indien niet wordt voldaan aan de overeenkomst
panelIconId | 9e6f15e6-c999-4552-9c6b-2582a2016b24 |
---|---|
panelIcon | :icon_beleidslijnen: |
panelIconText | :icon_beleidslijnen: |
bgColor | #F4F5F7 |
Implementatiemaatregel
Conformiteitstoetsing
Hieronder vindt u een overzicht van de controles die worden ingezet voor het toetsen van de conformiteit aan het beleid.
Door deze controles uit te voeren, kan de organisatie de effectiviteit van haar beleid verzekeren, eventuele nalevingsproblemen aanpakken en de algehele conformiteit met interne en externe vereisten verbeteren.
Zie /wiki/spaces/ISMS/pages/6329503023 voor meer informatie.
Type
Controle
Status | ||||
---|---|---|---|---|
|
Status | ||||
---|---|---|---|---|
|
Status | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
---|
Regelgeving en standaarden (L1)
ISO 27001:2022 (Annex A)
Page Properties Report | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Informatieveiligheidsstrategie van de Vlaamse overheid (L2)
Zie voor meer informatie.
Uitvoering van het beleid
Processen
Oplossingen
Titel | Auteur | Datum | Versie | Status | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Eerste versie | Vincent Alwicher, Fabrice Meunier | 03 juni 2024 | 1.0 | FINAAL CONCEPT | |
Page Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document status (Metadata)Onderstaande gegevens worden gebruikt voor rapporteringsdoeleinden in documentregister
status opties:
status eveneens aanpassen bovenaan deze pagina |